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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-25 11:07

是對不上,后面匯算清繳是需要做視同銷售的,

星派光電小鄭 追問

2020-02-25 11:13

那就是 現(xiàn)在是1月的報表,現(xiàn)在只按會計處理,別的不管,然后明年所得稅匯算清繳的時候再調(diào)是嗎

maize老師 解答

2020-02-25 11:15

是的,到時候是需要視同銷售,填寫那個視同銷售表,

星派光電小鄭 追問

2020-02-25 11:28

好的,再請教一下,我們外購一個商品免費送給客戶的,這個也是要作視同銷售處理嗎?  銷項稅的計稅價可以是我外購的這個價格來核算銷項稅嗎?

maize老師 解答

2020-02-25 11:34

,這個銷項稅額,這個原則是需要按市場價格的,將自產(chǎn),委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或個人




借:營業(yè)外支出

 貸:庫存商品(成本)

 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)

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相關(guān)問題討論
你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費 未交增值稅就可以
2018-09-04 05:09:29
是對不上,后面匯算清繳是需要做視同銷售的,
2020-02-25 11:07:01
你好,找出原因調(diào)整,未查明可以做,借 營業(yè)外支出0.05,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.05
2019-01-05 10:12:59
以申報表為準(zhǔn),可以這么做分錄
2022-01-04 09:55:17
計入營業(yè)外支出處理
2019-06-20 10:53:49
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