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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-25 10:45

你好,是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)賬

若蘭 追問

2020-02-25 11:21

這樣的話,是不是只要有明細(xì),不管當(dāng)月是否繳納增值稅,都將應(yīng)交稅費里其他的明細(xì)都轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)里?(沒有銷項的有減免稅額明細(xì))

立紅老師 解答

2020-02-25 11:37

你好,如果進(jìn)項大于銷項,按銷項的金額轉(zhuǎn)出就可以,多余進(jìn)項留在進(jìn)項稅明細(xì)中
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))

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您好,學(xué)員,不是的,是從貸方轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-04-02 15:48:03
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項稅減去(進(jìn)項稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 是的 就是你說的那樣做結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-22 11:08:23
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