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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-24 23:53

你好
嚴格來說屬于12月份的
實際如果你銷售貨物差一個月可以按發(fā)票的確認收入

九劍 追問

2020-02-25 09:56

所得稅匯算清繳要確認這個1月份的收入嗎?

郭老師 解答

2020-02-25 09:56

你看做賬怎么做的
你選擇哪個月做收入

九劍 追問

2020-02-25 10:10

1月做收入,發(fā)票是12月的,所得稅匯算清繳要確認收入嗎?

郭老師 解答

2020-02-25 10:11

商品的匯算清繳需要確認收入

九劍 追問

2020-02-25 10:14

不是商品要不要?

郭老師 解答

2020-02-25 10:16

服務(wù)的看那稅所屬期
屬于一月份的不用

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(一)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕136號)第一條和第三條規(guī)定,商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅或營業(yè)稅:   1.對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯(lián)系,且商業(yè)企業(yè)向供貨方提供一定勞務(wù)的收入,例如進場費、廣告促銷費、上架費、展示費、管理費等,不屬于平銷返利,不沖減當期增值稅進項稅金,應(yīng)按營業(yè)稅的適用稅目稅率征收營業(yè)稅。   2.對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當期增值稅進項稅金,不征收營業(yè)稅。   應(yīng)沖減進項稅金的計算公式調(diào)整為:   當期應(yīng)沖減進項稅金=當期取得的返還資金/(1+所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率   平銷返利由商業(yè)企業(yè)在賬務(wù)進行上處理,不需開具紅字發(fā)票。  ?。ǘ└鶕?jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕136號)第二條規(guī)定,商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票。
2016-03-01 10:05:43
你好紅,沖你的無票收入,然后做發(fā)票的就可以啊,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
2021-07-28 09:53:10
你好 你是指開原稅率的發(fā)票?可以開,但可能稅務(wù)會關(guān)注,涉及滯納金的問題
2019-06-23 07:52:15
你好 嚴格來說屬于12月份的 實際如果你銷售貨物差一個月可以按發(fā)票的確認收入
2020-02-24 23:53:36
你好 如果沒做無票收入的話 開票的話可能會產(chǎn)生滯納金的
2019-04-03 09:02:35
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