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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-02-24 08:40

是的,會有一些區(qū)別的,一般暫估的1、暫估入庫時(shí):
借:原材料——暫估
    貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
    貸:應(yīng)付賬款

樂樂 追問

2020-02-24 08:59

老師你懂我的意思嗎?目的:是在不同的帳套,建立相同的會計(jì)期間,相同的會計(jì)賬務(wù)處理,不一樣的地方是,一個(gè)帳套沒有涉及暫估,一個(gè)帳套想增加一個(gè)暫估,有什么辦法可以是報(bào)表一直嘛?

樸老師 解答

2020-02-24 09:03

既然是不同的賬套那就直接按照各自的來做就可以了,不同的賬套的話都可以出報(bào)表的

樂樂 追問

2020-02-24 09:04

你怎么還不明白,是對稅務(wù)的報(bào)表。報(bào)表當(dāng)然能改,往期數(shù)據(jù)已經(jīng)報(bào)稅務(wù)了

樸老師 解答

2020-02-24 09:09

我知道你的意思,既然是不同的賬套,那你肯定都能出報(bào)表的,你直接按照暫估的來報(bào)就可以了

樂樂 追問

2020-02-24 09:12

已經(jīng)報(bào)送稅務(wù)了,新建一個(gè)增加暫估,報(bào)表能一致嘛?

樸老師 解答

2020-02-24 09:13

你可以作廢了,然后重新報(bào),按照暫估的來報(bào),以后也是按照暫估賬套的那個(gè)報(bào)表來報(bào)

樂樂 追問

2020-02-24 09:14

年報(bào)都包完了,要改7個(gè)月的數(shù)據(jù)?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

樸老師 解答

2020-02-24 09:16

那不行,你按照這個(gè)的數(shù)據(jù)來報(bào)吧,改的太多了

樂樂 追問

2020-02-24 09:16

有什么辦法了

樸老師 解答

2020-02-24 09:19

除非作廢或者就這樣報(bào)下去,別的辦法沒有,作廢的話太多了,稅局肯定會查你,稅管員那一關(guān)就過不了

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是的,會有一些區(qū)別的,一般暫估的1、暫估入庫時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-02-24 08:40:39
您好,記入無形資產(chǎn)科目。
2017-06-06 22:17:21
你好,通過長期待攤費(fèi)用科目核算
2019-01-03 09:06:06
借;管理費(fèi)用或待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 計(jì)入購買商品接受服務(wù)支付的現(xiàn)金
2017-09-25 09:52:23
購買軟件,借:管理費(fèi)用--軟件費(fèi)貸:現(xiàn)金
2017-12-22 14:19:49
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