
請問老師,金碟軟件中,2019年12月的單沒有完已進(jìn)行結(jié)賬。接著做2020年1月份的單。等后期12月的單業(yè)務(wù)拿過來后,我可以再進(jìn)行反結(jié)賬把這些單補(bǔ)進(jìn)12月的賬嗎?我是內(nèi)賬。
答: 你的軟件可以反年結(jié)的嗎 能的話可以
速達(dá)財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬之后,發(fā)現(xiàn)賬務(wù)需要修改,反結(jié)賬,這個(gè)反結(jié)賬的操作,只要點(diǎn)擊取消上期結(jié)賬,然后下一步,下一步點(diǎn)到最后就可以了嗎?以為我5月份的票子幾乎都做完了,反結(jié)賬會(huì)影響到我5月份的賬務(wù)嗎?
答: 你好,很高興為你解答 不影響,但是會(huì)影響五月的期初
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,a公司與b公司有業(yè)務(wù)往來,b公司是a公司的股東,現(xiàn)在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬,但是這300萬里面有10萬未開票的,但是a公司的財(cái)務(wù)軟件上顯示a公司欠b公司290萬,那么這10萬會(huì)在8月開票,那么把8月開票的10萬,財(cái)務(wù)軟件上反結(jié)賬7月的,把這補(bǔ)開票的10萬做進(jìn)a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
答: 這樣的操作一般是不被允許的。 財(cái)務(wù)記賬應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間決定了記賬的時(shí)間。7 月份實(shí)際未開票的 10 萬業(yè)務(wù),應(yīng)在 8 月開票并確認(rèn)收入記賬,不應(yīng)通過反結(jié)賬的方式將其計(jì)入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業(yè)務(wù)計(jì)入 7 月,可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確和不合規(guī),也不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)要求。

