
25日,購(gòu)買辦公用品2000元,增值稅260元,以銀行卡支付款項(xiàng),收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的信用卡存款的付款憑證及所附賬單精審核無(wú)誤。26日, 簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票3000元,存入信用卡。會(huì)計(jì)分錄?
答: 一、借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)260 貸:銀行存款2260 二、借:其他貨幣資金——信用卡存款3000 貸:銀行存款3000
采購(gòu)辦辦公用品設(shè)備69900,稅額11883,取得增值稅發(fā)票,銀行轉(zhuǎn)賬支票支付的會(huì)計(jì)分錄69900能寫管理費(fèi)用嗎
答: 你好,金額比較大,建議入固定資產(chǎn)比較合適
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
“購(gòu)買辦公用轎車一輛,款項(xiàng)已用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付”怎么做會(huì)計(jì)分錄 老師
答: 你好!借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
銷售給甲公司a產(chǎn)品,價(jià)款為38000,增值稅為6460,對(duì)方開(kāi)給的轉(zhuǎn)賬支票已交給銀行轉(zhuǎn)賬。會(huì)計(jì)分錄
銷售甲產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅率13%,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,已到銀行辦妥進(jìn)賬手續(xù)。編寫會(huì)計(jì)分錄。
會(huì)計(jì)分錄向H公司銷售產(chǎn)品一批不含稅價(jià)款100000元,增值稅率13%,收到一張120000元面值的銀行本票。余額用轉(zhuǎn)賬支票支付
老師,8月1日代客戶購(gòu)買辦公用品用銀行卡支付了600元,8月4日客戶報(bào)銷了700元,這會(huì)計(jì)分錄我該怎么寫


高挑的藍(lán)天 追問(wèn)
2020-02-23 17:03
江老師 解答
2020-02-23 17:05
高挑的藍(lán)天 追問(wèn)
2020-02-23 17:10
江老師 解答
2020-02-23 17:10