找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的,具體的什么問(wèn)題? 答
我是公司財(cái)務(wù),不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,也不是法人和財(cái)務(wù)負(fù) 問(wèn)
你好,操作是可以,但是如果不打算申報(bào)交稅,你其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。 答
老師,公司要變更法人和股權(quán),這種情況下要交稅嗎,交 問(wèn)
你好,首先就是印花稅 這個(gè)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額來(lái)交 另外就是個(gè)人所得稅有利潤(rùn)才需要交。 答
企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問(wèn)
你好,需要的,年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是需要的 答
某公司取得3000萬(wàn)元的貸款,期限為6年,年利率10%,每 問(wèn)
同學(xué)你好,現(xiàn)金流是年初的,屬于預(yù)付年金,而預(yù)付年金的表達(dá)式是(P/A,i,n)*(1+i)。 答

借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借方是資產(chǎn)增加,貸方應(yīng)該是負(fù)債和所有者權(quán)益增加,資產(chǎn)負(fù)債表才可以平, 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 怎么就導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表平了呢?
答: 損益類(lèi)的科目,你月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)影響你的未分配利潤(rùn),也就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末沒(méi)有余額的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)
小規(guī)模定率征收,以前一直只記流水沒(méi)做過(guò)賬,今年一月開(kāi)始新建賬,去年12月有一張發(fā)票打錯(cuò)行沒(méi)作廢,報(bào)稅的時(shí)候按照金稅盤(pán)數(shù)額全部報(bào)了,沒(méi)超30萬(wàn)沒(méi)交稅,今年1月發(fā)現(xiàn)后開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1月份應(yīng)該怎么做賬?我問(wèn)了好幾遍了,都實(shí)行不了,如果先補(bǔ):借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅然后紅沖:借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),這樣也沒(méi)意義,增值稅還是沒(méi)有減掉?如果不補(bǔ)以前的收入分錄,以前的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在的期初余額里面,只做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),這樣結(jié)賬的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表不平?應(yīng)該怎么辦
答: 今年1月發(fā)現(xiàn)后開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1月份應(yīng)該怎么做賬? 紅沖處理 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 去年的如果補(bǔ)記的話(huà)正常處理, 稅可能不正不退,但是影響你的報(bào)表的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額或者貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表取數(shù)有關(guān)系嗎?
答: 反分錄或者使用紅字分錄都可以,對(duì)你的報(bào)表影響都是一樣的,沒(méi)有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。


bohe20 追問(wèn)
2020-02-22 15:09
趙海龍老師 解答
2020-02-22 15:10
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