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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-21 09:19

你好    那你們意思是提前開票給你們 貨物合同真實的  只是暫時還沒有收到貨物的話  可以抵扣 。但是最好是有資料證明業(yè)務(wù)真實性  避免有偷漏稅的風(fēng)險

愛學(xué)習(xí)的小金魚(楊金燕) 追問

2020-02-21 09:21

老師,你好,需要提供什么資料證明呢?采購訂單和采購合同?

meizi老師 解答

2020-02-21 09:22

你好 是的 比如采購合同、入庫單、付款單、對方送貨單等一起證明業(yè)務(wù)

愛學(xué)習(xí)的小金魚(楊金燕) 追問

2020-02-21 09:25

哦,已經(jīng)收到入庫了,只是開具銷項少,有些貨物還沒開銷項票,資料是齊全的

meizi老師 解答

2020-02-21 09:27

你好 那就可以拿來抵扣的; 你沒有銷售的   你可以用進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證抵扣。 抵扣不完的留抵以后月份有增值稅的在抵扣就行了

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你好 那你們意思是提前開票給你們 貨物合同真實的 只是暫時還沒有收到貨物的話 可以抵扣 。但是最好是有資料證明業(yè)務(wù)真實性 避免有偷漏稅的風(fēng)險
2020-02-21 09:19:59
是上面填寫的嗎,進(jìn)項稅額為什么不能抵減銷項稅額
2016-11-28 10:03:04
指因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失的,才需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,繳納增值稅。
2015-11-17 17:36:58
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
不是,未認(rèn)證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
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