国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-21 09:15

付款時,借預(yù)付賬款 貸銀行存款   攤銷時 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

黑夜的黑不是黑 追問

2020-02-21 09:21

這個租賃跨年,而且是跨年才開發(fā)票,每個月要計提這筆費(fèi)用,如果貸預(yù)付賬款,那么發(fā)票到了怎么做?先紅沖?

玲老師 解答

2020-02-21 09:33

你好,你去年做費(fèi)用暫估了嗎 做了收到發(fā)票貼到憑證后面就可以

黑夜的黑不是黑 追問

2020-02-21 09:46

去年做的是:
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
,那么收到發(fā)票貼在后面,就不做賬務(wù)處理了?

玲老師 解答

2020-02-21 09:53

對的,那么收到發(fā)票貼在后面,就不做賬務(wù)處理了

黑夜的黑不是黑 追問

2020-02-21 10:02

就是自己明白這件事就行了?

玲老師 解答

2020-02-21 10:15

你好,是的,這樣就可以的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,看你們公司的二級科目設(shè)置,建議用第二種
2020-01-11 15:29:40
您好!計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
2017-05-23 11:18:52
付款時,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷時 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2020-02-21 09:15:53
你好,可能計入管理費(fèi)用或制造費(fèi)用的 沒有發(fā)票是無法計入外賬核算的
2017-12-18 15:59:53
你好,不是的,這個要待攤費(fèi)用的
2021-06-16 17:39:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...