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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-20 21:14

您好
1、原材料是針對制造業(yè)而言的,購入和持有原材料的目的是為了生產(chǎn)加工為產(chǎn)品;
2、庫存商品是針對商品流通業(yè)(批發(fā)、零售)而言的,持有的目的是為了出售.
3、原材料是針對制造業(yè)來說的,是為了生產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品完工放庫后稱為庫存商品.
4、若是工業(yè)企業(yè)直接購回產(chǎn)品出售,也稱為庫存商品.而商業(yè)企業(yè)只有庫存商品.
5、商品流通業(yè)用庫存商品科目. 制造業(yè)用原材料科目,經(jīng)成本核算計入產(chǎn)成品科目.如果買入的是半成品還可以記入外購商品科目.
6、 原材料是工業(yè)企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品而準(zhǔn)備的,商品流通企業(yè)中的庫存商則是工業(yè)企業(yè)中的原材料.也就是商品流通企業(yè)沒有加工過程,采購進來的就是成形的產(chǎn)成品.而工業(yè)企業(yè)采購進來的是材料,須加工成產(chǎn)成品.

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相關(guān)問題討論
你好,庫存的原材料是原材料
2020-10-20 16:46:53
你好,可以的
2017-02-16 16:14:31
簡單來說原材料是用來生產(chǎn)產(chǎn)品用的。庫存商品是用來銷售的。原材料也可以直接出售。領(lǐng)用原材料完工后最終轉(zhuǎn)入庫存商品
2017-02-24 13:55:50
同學(xué)您好,具體看你們是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)企業(yè)
2021-09-27 21:24:36
你好,如果漏登記了的話,咱們是平時是進銷存系統(tǒng)嗎?如果不是的話沒啥影響的。
2022-11-07 11:12:55
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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