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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-20 14:33

您好
轉(zhuǎn)出未交增值稅26967這樣計算的 510000+256750+25000+7500-505000-222283-45000=26967

安娜 追問

2020-02-20 14:37

老師、為什么還要加上轉(zhuǎn)出未交增值稅45000

bamboo老師 解答

2020-02-20 14:39

因為已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 所以要減去

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期在借方,意味著企業(yè)本期的銷項稅額大于進(jìn)項稅額,用于結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未繳增值稅,反映的是企業(yè)尚未抵扣的增值稅
2018-12-03 17:24:10
你好,你指的是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
2021-08-31 21:40:02
你好,看這個分錄 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-09-05 10:31:44
您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅26967這樣計算的 510000%2B256750%2B25000%2B7500-505000-222283-45000=26967
2020-02-20 14:33:38
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