
老師,你好,老板安排公司的員工去辦事,經(jīng)老板同意 ,他在財(cái)務(wù)支取1萬元,掛其他應(yīng)收款,對嗎?等他辦完事回來,再用手里的單據(jù)沖其他應(yīng)收款
答: 是的,你說的沒有問題這個
老師,上年我們收到貨款,但是上個財(cái)務(wù)入賬沒有貸方記應(yīng)收帳款-xx公司,記成了 其他應(yīng)收款-股東 我們今年怎么調(diào)整?
答: 你好,將其他應(yīng)收款調(diào)到應(yīng)收賬款里。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)務(wù)公司接手的賬務(wù)中,其他應(yīng)收款余額為-270000元,有什么方法可以把它調(diào)過來。
答: 你好,是有什么情況需要調(diào)整?有錯賬?

