老師,我單位是一般納稅人,有一項目是簡易征收,上月我認(rèn)證了專票并做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出已申報。本月開了13%的票,可銷售的材料我上月已認(rèn)證并進(jìn)項稅額已轉(zhuǎn)出,這個月該咋辦呢?
藍(lán)水晶
于2020-02-15 14:06 發(fā)布 ??806次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-02-15 14:12
那你這個月材料銷售出去了,就要繳納增值稅的
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需要轉(zhuǎn)出的,這個不能抵扣
2019-04-01 11:51:08

借管理費用,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
借管理費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
如果是你的成本借主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-03-24 09:20:49

如果的進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣的話,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2018-09-03 16:21:09

借:原材料
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-09-03 16:26:42

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。
(2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出);
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2019-05-06 13:14:23
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藍(lán)水晶 追問
2020-02-15 14:17
辜老師 解答
2020-02-15 14:18