
靳老師說:取得應收票據(jù)時:借:應收票據(jù)是增加的;貸:主營業(yè)務收入和銷項稅額也是增加的。那借和貸還平衡嗎?急等,謝謝
答: 平衡的 比如發(fā)票金額100 稅額10 你收到110的票據(jù) 借應收票據(jù)110 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費10
關(guān)于做憑證。做主營業(yè)務成本時【借:主營業(yè)務成本(價稅合計);貸:銀行存款】做主營業(yè)務收入時【借:其他應付; 貸:主營業(yè)務收入(普票實際銷售額); 貸:主營業(yè)務收入(專票實際銷售額); 貸:應交稅金/銷項稅額】這樣做對嗎?
答: 如果你是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)成本時主營業(yè)務成本取得專票部分只結(jié)轉(zhuǎn)價。 銷售時不管普票和專票都按價稅分離后的價格確認。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務收入_未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務收入-未開票改貸主營業(yè)務收入-未開票負數(shù)


精明的萬寶路 追問
2020-02-15 11:02
郭老師 解答
2020-02-15 11:04
精明的萬寶路 追問
2020-02-15 11:40
郭老師 解答
2020-02-15 11:41