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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-14 13:39

跨年了,你要是做也只能做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

天使愛美麗 追問

2020-02-14 13:42

老師,如果是去年的專票,還能入帳么

maize老師 解答

2020-02-14 13:43

去年專票不含稅地方是一樣按上面做,借以前年度損益調(diào)整 進項稅額  貸其他應付款

天使愛美麗 追問

2020-02-14 14:33

老師,這是我們?nèi)ツ?2月份原材料的進項票,我現(xiàn)在這么做分錄就是錯的了吧?我做的借:原材料,借:進項稅,貸:應付賬款-某某單位

maize老師 解答

2020-02-14 14:34

原材料那就直接做借原材料,進項稅額 貸應付賬款就可以

天使愛美麗 追問

2020-02-14 14:34

不涉及損益類的進項票,可以正常做分錄吧

maize老師 解答

2020-02-14 14:37

是的,


不涉及損益類的進項票,可以正常做分錄吧

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相關問題討論
您這個是具體什么意思呢?
2021-06-17 17:14:46
那你要根據(jù)紅字發(fā)票,進行沖銷
2019-11-22 09:57:03
你好,跨月了發(fā)現(xiàn)增值稅普通發(fā)票開錯的,只能開具紅字發(fā)票沖回原來的發(fā)票,再開具一張正確發(fā)票給對方。
2019-10-24 00:04:27
您好,同學,可以入賬,如果是損益類需要進行以前年度損益調(diào)整。
2020-03-04 13:45:32
跨年了,你要是做也只能做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-14 13:39:46
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