你好,請(qǐng)問(wèn)老師,電子通行費(fèi)發(fā)票認(rèn)證抵扣后,稅額怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
LIU189551
于2020-02-13 08:16 發(fā)布 ??2168次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-02-13 08:17
借費(fèi)用借進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行
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借費(fèi)用借進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行
2020-02-13 08:17:21

可以在下個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會(huì)計(jì)分錄可以這樣來(lái)入賬:
借:原材料/庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款
在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過(guò)后,即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-19 16:07:16

您好
請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫(xiě)的分錄
2019-10-26 21:35:48

您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸現(xiàn)金等
然后借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-30 14:57:36

如果是跨期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),才會(huì)有不同的分錄。如果是取得發(fā)票就認(rèn)證了,就是正常的分錄。
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款等
2018-05-23 15:19:19
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LIU189551 追問(wèn)
2020-02-13 08:18
樸老師 解答
2020-02-13 08:20