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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-02-12 15:49

你好,對的,

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:51

但是是19年12月份,我同事沒給掛帳,直接做的借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,我是不是得把她做的分錄全部紅沖

郭老師 解答

2020-02-12 15:52

借現(xiàn)金貸應(yīng)付帳款
做這個的

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:53

不是得原路沖么

郭老師 解答

2020-02-12 15:54

跨年了
不建議原路沖

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:55

老師,那您幫我看一下,我這樣做的話,算不算錯呢?

郭老師 解答

2020-02-12 15:56

你好
不算錯的,跨年了上面的費(fèi)用涉及以前年度損益調(diào)整

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:56

那如何按老師的方法做的話,就不涉及以前年度損益調(diào)整了吧

郭老師 解答

2020-02-12 15:57

你好,是的,

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:58

謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-12 15:59

不用客氣的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,對的,
2020-02-12 15:49:44
你好,稅額可以自己算的
2020-05-13 14:24:45
你好,對的是的,可以這么做的。
2022-02-25 10:21:09
你好,廠里請客吃飯拿的普通發(fā)票是可以做成管理費(fèi)用
2022-02-16 16:07:43
同學(xué),你好,掛到其他應(yīng)付款沒事的,后面公司有錢再還給這個人就可以了
2022-04-13 16:08:26
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