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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 14:58

你稅控盤(pán)全額抵減增值稅,是怎么賬務(wù)處理的,是不是貸了管理費(fèi)用

遇見(jiàn) 追問(wèn)

2020-02-12 15:01

是的

辜老師 解答

2020-02-12 15:02

那你是利潤(rùn)表的管理費(fèi)用里面沒(méi)有考慮這個(gè)貸方發(fā)生額,管理費(fèi)用的發(fā)生額=借方發(fā)生額—貸方發(fā)生額
建議這個(gè)抵減,管理費(fèi)用用借方負(fù)數(shù)顯示

遇見(jiàn) 追問(wèn)

2020-02-12 15:10

謝謝

辜老師 解答

2020-02-12 15:11

好的,客氣,幫到你就好

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你稅控盤(pán)全額抵減增值稅,是怎么賬務(wù)處理的,是不是貸了管理費(fèi)用
2020-02-12 14:58:48
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系應(yīng)當(dāng)是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì) 不應(yīng)當(dāng)有480的差額才是的,有差額說(shuō)明報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤的
2020-02-12 15:01:12
你好!年末未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)
2017-10-16 11:19:31
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益;收入-費(fèi)用=利潤(rùn); 利潤(rùn)含在資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益里。
2017-03-08 10:48:46
你好! 是的,把利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)加起來(lái)相等就可以了 因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整調(diào)整的是以前年度利潤(rùn),不在本年利潤(rùn)表體現(xiàn),所以差這個(gè)數(shù)字。
2021-07-16 10:45:42
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