
老師,航天稅控發(fā)票抵扣的時(shí)候怎么做賬呀?1、轉(zhuǎn)出稅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)2、結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫(xiě)是對(duì)的,是的,是的
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時(shí)候就要沖銷(xiāo)未交增稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果沒(méi)有可以抵扣的發(fā)票,還需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅嗎?
答: 你好 就是全部是銷(xiāo)項(xiàng)稅的話 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 你要次月繳納未交增值稅的


黃小邪 追問(wèn)
2020-02-12 14:41
文老師 解答
2020-02-12 14:44
黃小邪 追問(wèn)
2020-02-12 14:47
文老師 解答
2020-02-12 14:59