
進(jìn)項(xiàng)稅不是企業(yè)付給供應(yīng)商的嗎,那不是表示應(yīng)交稅額的增加不是應(yīng)該在貸方嗎,也就是負(fù)債的增加
答: 你好 你們支付的貨款里面包含了增值稅的 比如給對(duì)方200 對(duì)方開價(jià)稅合計(jì)200,稅率13%,專票的成本就是200/1.13 借庫(kù)存商品200/1.13,進(jìn)項(xiàng)200/1.13*13%貸銀存200
有筆材料當(dāng)時(shí)開支票給供應(yīng)商,供應(yīng)商把支票背書給了另一單位,這樣是不是資金流不一致了呢?進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵呢?
答: 支票可以背書的,所以不屬于資金流不一致的情況??梢缘挚鄣?。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好。 公司收到供應(yīng)商開的紅字專票,但是前期已做過(guò)借:庫(kù)存 ,進(jìn)項(xiàng)稅額了,現(xiàn)收到紅票該在賬上如何體現(xiàn)呢?
答: 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
三月份供應(yīng)商未開票,四月初發(fā)現(xiàn)上月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不對(duì)等要多交稅,有什么辦法補(bǔ)救嗎?
供應(yīng)商六月沒把進(jìn)項(xiàng)開回來(lái),這邊卻已經(jīng)開了銷項(xiàng),是不是六月份必須交稅了?
老師,我給供應(yīng)商匯款5千,對(duì)方給我開票7千,我可以按5千入賬,多余的2千做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,我們給供應(yīng)商打款五千,對(duì)方給我們開票七千,我可以按5千入賬,其它的兩千做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?

