
老師 想問下 比如我這個月要紅沖去年得成本該怎么做呢? 比如我去年發(fā)生了一個經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 我是這么做的其他應(yīng)付款-經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償2000 貸:現(xiàn)金2000 借:營業(yè)成本-2000 貸:經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金2000 但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個員工得錢不需要給了 只需要發(fā)生1000 怎么做分錄呢?是去年12月的 做到1月份就跨年了
答: 借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
老師我想問下我看到有分錄是這么寫的是什么意思,借其他應(yīng)付款,貸開達(dá)成本-結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)成本
答: 你好,是不是退回工程款發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年計提水利建設(shè)時候是借:工程施工~合同成本~稅費(fèi)100,貸:其他應(yīng)付_水利建設(shè)資金100。先17年,想調(diào)下帳,怎么樣才能把借方換到借:其他應(yīng)付款_其他,貸方不變。如何出分錄
答: 您好!你貸方不變?不是借貸都是其他應(yīng)付?


我只愛學(xué)習(xí) 追問
2020-02-07 17:21
郭老師 解答
2020-02-07 17:22
我只愛學(xué)習(xí) 追問
2020-02-07 17:30
郭老師 解答
2020-02-07 17:31