老師,19年10-12月,在計提社保時把個人負擔(dān)部分也放到管理費用中了,全額計提了,金額共計2400左右,現(xiàn)在該怎么做啊?正確計提單位和個人部分社保的分錄是怎么寫的呢?
北京~努力
于2020-02-07 09:56 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2020-02-07 10:04
那就調(diào)整沖出來 借其他應(yīng)付款-個人部分社保 貸管理費用-社保
繳納社保的時候借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-個人社保
正常的是
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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你好 要走借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 。 不能直接走管理費用的
2020-03-14 11:30:23

借:管理費用 負數(shù) 貸:累計折舊 負數(shù)
2018-10-31 10:46:19

同學(xué)你好,很高興為你解答,這個行業(yè)慣例,因為會增加對方的風(fēng)險的話,實際上嚴格說掛靠還存在的一定的事故隱患,是的,目前不完全認可掛靠
2022-02-01 10:47:28

按你們實際租賃費做賬借管理費用 貸其他應(yīng)付款
2019-08-29 10:05:25

可以沖減的。借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊,金額寫負數(shù)36000
2017-02-22 11:57:04
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