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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-02 09:36

那就是登記總賬的時候登記錯誤了 吧手工帳調(diào)整合適在建新賬

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-02 10:40

老師我查了總賬和明細賬不僅對不起來,明細賬我加了下借貸還不平,必須調(diào)整了才能建嗎

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-02 10:43

總賬的借貸是平的,明細賬貸方差了728.98,明細賬的現(xiàn)金多了10應付賬款多了718.98

馬老師 解答

2020-02-02 11:08

要查清楚  對平了才作為新賬的期初數(shù)去建賬  否則建的帳也保存不了 期初數(shù)不平

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-02 11:25

好的,現(xiàn)在老板要求我們修理和銷售的分開建賬,之前會計是兼職的沒有分開,我現(xiàn)在重新建賬,固定資產(chǎn)應收應付有的也沒有入賬,我可以不管以前的賬重新做賬嗎

馬老師 解答

2020-02-02 12:48

沒有入賬的這次就整理出來 期初數(shù)里都添加進去

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相關(guān)問題討論
你好,需要寫明細科目的,是各自占一格的。
2021-03-21 15:33:02
那就是登記總賬的時候登記錯誤了 吧手工帳調(diào)整合適在建新賬
2020-02-02 09:36:18
你好 不是的,這幾個科目,需要單獨作為科目分別登記明細賬的
2022-04-05 09:03:50
您好,借貸方的累計上年是上年的累計,今年從1月開始累計,余額是連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)下來的,是兩年累計下來的余額。
2016-10-16 21:53:21
在手工記賬中,同一員工的其他應收款和應付賬款是否可以記在同一頁的其他應收款和應付賬款中,以及是否可以相互抵消,需要視具體情況而定。 首先,關(guān)于同一員工的其他應收款,不同二級科目是否可以記在同一頁的其他應收款中,一般來說,如果這些其他應收款的性質(zhì)和用途不同,建議分別記錄在不同的頁碼中,以更好地反映實際情況和管理需要。但如果這些其他應收款的性質(zhì)和用途相同,或者是同一筆款項的不同組成部分,那么可以記在同一頁的其他應收款中。 其次,關(guān)于這名員工的其他應付是否可以和他的其他應收相互抵消,需要具體分析。一般來說,如果其他應收款和其他應付賬款的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是同一筆交易或事項,且金額相等,那么它們是可以相互抵消的。但如果是不同的事項或金額不相等,則需要具體情況具體分析,不能一概而論
2024-02-02 11:55:27
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