你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務范圍內(nèi) 答
親 我去年開通的全盤真賬實訓會計校長VIP班-二十 問
課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬,已經(jīng)實繳了20萬。但 問
關鍵是當時打款是否備注投資款? 答

老師,你好,先來的發(fā)票金額是21140元入賬,后來結(jié)算按20000元,怎么調(diào)帳?
答: 你好,請問多余的1124元還需要支付么?
3月還未結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)2月一筆資產(chǎn)發(fā)票金額多開,也入賬了資產(chǎn),但是對方重開的發(fā)票在4月,我想更正在3月體現(xiàn)在第一季度里,是否可以?
答: 你好 可以的 如果你3月沒結(jié)賬的話
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請教一個問題????A企業(yè)2019年開給B企業(yè)一張發(fā)票,金額多開了,現(xiàn)在多結(jié)算的部分金額在2020年開的紅票,A企業(yè)應該如何入賬
答: A,企業(yè)開了負數(shù)發(fā)票,記應收賬款負數(shù),貸以前年度損益調(diào)整,負數(shù)應交稅費負數(shù)。


萍水相逢 追問
2020-01-29 18:54
立紅老師 解答
2020-01-29 18:58