老師您好!我們是外貿(mào)企業(yè),12月份(首次)出口,2月征期前必須操作的步驟嗎?需要在退稅系統(tǒng)里錄入單證備案嗎?
A????壬海代理記賬
于2020-01-21 16:33 發(fā)布 ??1063次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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你好,只要4.30之前班級(jí)退稅就可以
2020-01-21 20:23:36

去你們 稅局網(wǎng)站去下載,這個(gè)出口申報(bào)系統(tǒng),軟件下載地方找
2020-11-23 11:18:54

在這個(gè)網(wǎng)站里面下載:http://www.taxrefund.com.cn/
2017-08-06 11:23:03

外貿(mào)出口企業(yè)如果是購進(jìn)貨物出口,取得的專用發(fā)票用于辦理退稅,不能進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)抵扣。當(dāng)然如果是購進(jìn)貨物用于內(nèi)銷,取得的進(jìn)項(xiàng)可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額參加抵扣。
外貿(mào)企業(yè)是實(shí)行免退稅。因?yàn)閮?nèi)外銷要分開合算,即外銷的涉及的專用發(fā)票用于退稅,不能進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)。內(nèi)銷部份單獨(dú)就其進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)計(jì)算應(yīng)納稅額,所以不存在抵的問題。
如果生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品全部出口,沒有內(nèi)銷,其進(jìn)項(xiàng)在納稅申報(bào)時(shí)全部只能作為留底數(shù)(即內(nèi)銷銷項(xiàng)為零),所以內(nèi)銷部分等于“零抵稅”,也只有等出口環(huán)節(jié)退稅了。生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)的區(qū)別就在于:適用退稅率和計(jì)算退稅的金額的不同。
2016-12-16 14:19:24

你好,當(dāng)?shù)貒惥志W(wǎng)站軟件下載這個(gè)系統(tǒng)并安裝的
2019-10-18 22:37:35
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