
老師請問下,公司員工預(yù)支工資1000,管理員王某墊付(之前他也有借支),當(dāng)月分錄 借 其他應(yīng)收款~某員工 貸 其他應(yīng)收款~王某 現(xiàn)造了工資冊后從工資中把借支款扣除,應(yīng)怎么分錄借支款和王某的墊付款才能平帳?
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款某員工 你們還錢給王某
老師,我們有一家458萬元的其他應(yīng)收款收不回來了,對方已經(jīng)倒閉了,管理員說要走法律流程的,請問老師,這個法律流程怎么走
答: 你好 找一個當(dāng)?shù)氐穆蓭熎鹪V的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工報銷500,原本應(yīng)該計入管理費,我錯記其他應(yīng)收款,分錄:借:其他應(yīng)收款-暫付款500貸:現(xiàn)金500,我下個月作分錄:借:管理費500貸:其他應(yīng)收款-暫付款500。這樣對嗎?
答: 您好,可以這樣做。謝謝


宋飛 追問
2020-01-21 09:37
郭老師 解答
2020-01-21 09:38