
老師請問下,公司員工預(yù)支工資1000,管理員王某墊付(之前他也有借支),當(dāng)月分錄 借 其他應(yīng)收款~某員工 貸 其他應(yīng)收款~王某 現(xiàn)造了工資冊后從工資中把借支款扣除,應(yīng)怎么分錄借支款和王某的墊付款才能平帳?
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款某員工 你們還錢給王某
老師,我們有一家458萬元的其他應(yīng)收款收不回來了,對方已經(jīng)倒閉了,管理員說要走法律流程的,請問老師,這個(gè)法律流程怎么走
答: 你好 找一個(gè)當(dāng)?shù)氐穆蓭熎鹪V的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司員工報(bào)銷500,原本應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi),我錯(cuò)記其他應(yīng)收款,分錄:借:其他應(yīng)收款-暫付款500貸:現(xiàn)金500,我下個(gè)月作分錄:借:管理費(fèi)500貸:其他應(yīng)收款-暫付款500。這樣對嗎?
答: 您好,可以這樣做。謝謝


宋飛 追問
2020-01-21 09:37
郭老師 解答
2020-01-21 09:38