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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-20 16:04

你好,同學(xué)。
這要看你這調(diào)減符不符合要求,如果不符合是不能調(diào)減的。

加勒比海帶 追問

2020-01-20 16:12

老師,我們這種情況真實(shí)賬務(wù)都是虧損,記賬公司給我們搞錯了,收入多報了,成本亂編的,每個季度都給我們交稅,他們的理由是多少都得交點(diǎn)稅。

由于收入第2季度報錯,導(dǎo)致申報表收入累計是錯的,由于成本是他們亂編的導(dǎo)致從第二季度查賬征收開始成本也是錯的,我們這種符合調(diào)減要求嗎?想把賬收回來,有沒有糾正的辦法?

陳詩晗老師 解答

2020-01-20 16:56

你這種如果是亂 編是不符合調(diào)整的的。
你之前的賬如果是錯誤的,你收回也是查錯誤 原因,再對應(yīng)的去調(diào)整處理。

加勒比海帶 追問

2020-01-20 17:25

老師,我們這種情況應(yīng)該怎么去調(diào)整能讓所得稅申報收入成本和會計收入成本一致?

陳詩晗老師 解答

2020-01-20 17:26

你收入都是你開發(fā)票的收入嗎

加勒比海帶 追問

2020-01-20 17:28

真實(shí)賬務(wù)全都是開票的收入,我們沒有無票收入

陳詩晗老師 解答

2020-01-20 17:36

那你這個收入怎么可能調(diào)減啊,這個沒辦法 調(diào)整的

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匯算清繳做的是所得稅跟你增值稅沒有關(guān)系的
2019-03-27 16:39:12
小規(guī)模納稅人可以選擇按月申報或者按季度申報。代帳公司給你申報是按照季度申報的。所以以我你把帳接過來的時候,稅務(wù)系統(tǒng)是不變的。
2019-03-12 11:55:12
你好,同學(xué)。 這要看你這調(diào)減符不符合要求,如果不符合是不能調(diào)減的。
2020-01-20 16:04:52
小規(guī)模企業(yè)收到上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,記賬步驟如下: (1)登記匯算清繳退(稅)應(yīng)收憑證。根據(jù)查準(zhǔn)退稅憑證,在應(yīng)收賬款科目上登記應(yīng)收企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,發(fā)生金額記入“實(shí)收金額”字段。 (2)登記匯算清繳退(稅)處理憑證。在應(yīng)交稅費(fèi)科目上登記應(yīng)收企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,發(fā)生金額記入“減免金額”字段。 (3)生成收入確認(rèn)憑證。在貸方登記企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,發(fā)生金額記入“應(yīng)收金額”字段。 (4)后續(xù)記錄。本次匯算清繳退稅,今年的企業(yè)所得稅減作了程序處理,并且把今年應(yīng)收后年應(yīng)收的金額登記到今年的企業(yè)所得稅科目中。 拓展:企業(yè)所得稅匯算清繳是一種針對企業(yè)所得稅的特殊匯算清繳方式,它是將上一年未繳納的企業(yè)所得稅稅款清算結(jié)算,并計算出在同一稅種上存在的相對應(yīng)于增值稅應(yīng)納稅額的應(yīng)退稅或應(yīng)補(bǔ)稅(稅源碼:081902)。例如,A公司2017年應(yīng)納稅額為10萬元,匯算清繳退稅3萬,2018年應(yīng)納稅額為30萬,則2018年實(shí)際納稅是27萬。
2023-02-21 19:35:39
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-05 19:00:07
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