
老師你好,19.11月份做賬的應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額查了1分導(dǎo)致余額差1分怎么辦
答: 你好,這種情況直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就好了。
老師,前面的會(huì)計(jì)做賬一般戶的扣稅沒(méi)有做進(jìn)賬里面,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)有很多余額,現(xiàn)在可以直接座平嗎
答: 您好,現(xiàn)在是可以補(bǔ)賬的,把前面漏做的補(bǔ)全。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的余額怎么做賬?還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)也要余額,怎么處理?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)


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