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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-17 21:19

您好,借 營業(yè)外收入  貸 本年利潤
借 本年利潤  貸 未分配利潤

了了 追問

2020-01-17 21:31

以前年度損益調(diào)整怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

董老師 解答

2020-01-17 21:34

您好,結(jié)轉(zhuǎn)什么,是收入嗎
借銀行存款或者XX  貸  以前年度損益調(diào)整 
借 以前年度損益調(diào)整  貸 應(yīng)交稅費
借 以前年度損益調(diào)整  貸 利潤分配-未分配利潤  盈余公積

了了 追問

2020-01-17 21:38

借款多轉(zhuǎn)的,查出來做損益調(diào)整

董老師 解答

2020-01-17 21:40

計入什么科目了?財務(wù)費用嗎?

了了 追問

2020-01-17 21:41

借:以前年度損益調(diào)整,貸:內(nèi)部往來

了了 追問

2020-01-17 21:42

這樣做對嗎?

了了 追問

2020-01-17 21:42

調(diào)整往來

董老師 解答

2020-01-17 21:43

您好,不對,您這個不涉及損益啊。不涉及損益直接調(diào)整當(dāng)年科目即可

了了 追問

2020-01-17 21:44

跨年的

董老師 解答

2020-01-17 21:46

直接調(diào)整錯誤的科目就行了,您這個不涉及損益,內(nèi)部往來

了了 追問

2020-01-17 21:47

謝謝老師

董老師 解答

2020-01-17 21:47

不用客氣,滿意的話給個五星好評謝謝

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相關(guān)問題討論
您好,借 營業(yè)外收入 貸 本年利潤 借 本年利潤 貸 未分配利潤
2020-01-17 21:19:03
小規(guī)模納稅人,營業(yè)外收入月末需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-02 20:16:09
你好! 是的。你的理解很對
2020-04-02 20:21:36
你好,計入到營業(yè)外收入
2019-01-18 12:39:53
你好! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-06-12 18:11:15
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