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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2020-01-16 22:47

您好,進(jìn)項可以留底下期抵扣。不需要調(diào)整申報表和財務(wù)報表。

瘋狂的百合 追問

2020-01-16 22:54

老師您好,就是說現(xiàn)在我不需要調(diào)整報表,也不需要去稅務(wù)大廳更正企業(yè)所得稅報表,進(jìn)項稅沒有抵扣成功和企業(yè)利潤的關(guān)系不大嗎?

瘋狂的百合 追問

2020-01-16 23:00

下期月報填增值稅報表時,把本期未抵扣的進(jìn)項稅寫上就行?然后財務(wù)報表季報也正常填報著走,不影響?下次季報企業(yè)所得稅時也按照做的賬填著走?其實有點不理解他們之間的關(guān)系,所以尋求老師解答,謝謝老師。

洛洛老師 解答

2020-01-16 23:27

您好,是這樣,抵扣你認(rèn)證了才可以抵扣,你現(xiàn)在沒有認(rèn)證所以抵扣不了,下期認(rèn)證了再抵扣。

洛洛老師 解答

2020-01-16 23:28

第二你的發(fā)票是收到了,可以進(jìn)成本費用,進(jìn)項稅額不影響你的利潤,所以不需要調(diào)任何報表。

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你好,增值稅進(jìn)項稅額更正,如果不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不會影響財務(wù)報表所得稅的
2019-08-13 15:24:27
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
您好 請問您財務(wù)報表是月報還是季報
2019-09-15 19:24:42
您好!個稅都是月度申報了。其他的是對的
2019-10-30 17:00:34
填財務(wù)報表的時候需要打印。
2019-10-14 13:11:37
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