
老師,講增值稅稅負(fù)率時(shí),應(yīng)納增值稅額/不含稅銷售收入,這里老師舉例說(shuō)(銷售收入-進(jìn)項(xiàng)稅)*17%/銷售收入,其中銷售收入減進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?不是應(yīng)該是銷項(xiàng)稅-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅/銷售收入嗎?難道(銷售收入-進(jìn)項(xiàng)稅)*17%等于應(yīng)納稅額嗎
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是用銷項(xiàng)稅額,而不是收入
銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率銷項(xiàng)稅額,不含稅收入,增值稅稅負(fù)率都是已知的,就可以計(jì)算出需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣啊?
答: 這個(gè)是可以算出你要取得多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假設(shè)增值稅稅負(fù)2%,本期銷售收入10萬(wàn),那么需要納增值稅2000元,銷項(xiàng)稅額13000,需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額11000,該公司有13稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,又有3和6稅率的,請(qǐng)問(wèn)3和6稅率對(duì)應(yīng)的稅額可以計(jì)算在11000里嗎?還是只能13稅率的進(jìn)項(xiàng)11000?
答: 你好,這里是稅額11000,不論稅率,只看可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額11000
“公式:進(jìn)項(xiàng)稅=(稅率-稅負(fù))*銷售收入,銷售收入=進(jìn)項(xiàng)稅額(稅率—稅負(fù))\0”中的“進(jìn)項(xiàng)稅”是什么?
增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵進(jìn)項(xiàng))/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是嗎?
請(qǐng)問(wèn)全年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,已知銷售收入938353.03,稅負(fù)3.5,請(qǐng)問(wèn)求它的進(jìn)項(xiàng)票稅額?

