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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-16 14:04

多少錢,金額大就做固定資產(chǎn)

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2020-01-16 14:04

7600多

maize老師 解答

2020-01-16 14:05

這個可以直接做制造費用和生產(chǎn)成本就可以

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2020-01-16 14:05

分錄應(yīng)該怎么寫

maize老師 解答

2020-01-16 14:07

借,制造費用和生產(chǎn)成本 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行

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2020-01-16 14:33

好的,老師年底要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,那這個金額是是怎么看的

maize老師 解答

2020-01-16 14:34

你結(jié)轉(zhuǎn)損益之后看科目余額表這個本年利潤期末數(shù),

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2020-01-16 14:39

是那個15673.08那個么

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2020-01-16 14:43

可是那個前會計她這個本年利潤寫的是15963.08元,對不上么

maize老師 解答

2020-01-16 14:45

不是,是看科目余額表上面本年利潤

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2020-01-16 14:57

那就是22萬多這個

maize老師 解答

2020-01-16 14:58

把這個結(jié)轉(zhuǎn)為0就可以,

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2020-01-16 15:01

那之前的會計是不是填錯了,她是借:本年利潤15963.08  貸:利潤分配-未分配利潤15963.08,她的這個金額填錯了,應(yīng)該填22萬多的那個

maize老師 解答

2020-01-16 15:04

他做完之后本年利潤還有余額么,還有 就不對

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2020-01-16 15:08

沒看懂么,老師,那本年利潤最后金額怎么算出來的

maize老師 解答

2020-01-16 15:11

你去看下科目余額表,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后來的,借本年利潤貸利潤分配未分配利潤這個做之后本年利潤期末余額需要是0

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2020-01-16 15:20

我看到期末余額是322424.31元

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2020-01-16 15:23

跟那個前會計的金額對不上么

maize老師 解答

2020-01-16 15:28

現(xiàn)在沖掉之前做,重新結(jié)轉(zhuǎn)

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2020-01-16 15:32

她最后的金額就是本年利潤的期末余額么

maize老師 解答

2020-01-16 15:34

這個本年利潤期末還有余額么

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相關(guān)問題討論
多少錢,金額大就做固定資產(chǎn)
2020-01-16 14:04:09
是獎勵客戶嗎,可以作為銷售費用。
2019-02-21 14:45:20
你好,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目
2019-07-11 10:04:49
你好,如果規(guī)格,型號,價錢都一樣,可以合并入賬的
2016-10-19 21:03:32
你好!這個機器的賬務(wù)處理,需要看你合同如何約定的。如果按簡單的方式,就是借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 攤銷算成本了
2022-04-18 17:00:48
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