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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-16 10:46

借以前年度損益調整 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整

maize老師 解答

2020-01-16 10:47

最好是反結賬做12月賬上,參與2019年匯算清繳,不要跨年發(fā)票,

鐘婉茹 追問

2020-01-16 10:48

那有些員工有預借款   然后2020年才拿19年的發(fā)票來補,這個又怎么做好哦

maize老師 解答

2020-01-16 10:54

給員工說下,大致有那些,你先做2019年12月賬上,后續(xù)發(fā)票到沖掉按發(fā)票做,

maize老師 解答

2020-01-16 10:55

要不就規(guī)定跨年匯算清繳2月或者是3月之前不再報銷2019年的,年報可以和之前季報不一樣

鐘婉茹 追問

2020-01-16 10:55

之前員工借結款的科目我這樣做的
借  其他應收款   貸   銀行存款
現(xiàn)在拿到2019年的發(fā)票 不知道該怎么做了

maize老師 解答

2020-01-16 11:00

你做2019年12月賬上,借xx費用 貸其他應收款

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相關問題討論
借以前年度損益調整 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-01-16 10:46:37
可以報銷 具體看你當單位財務制度
2018-12-28 15:16:45
你好! 可以的
2019-01-22 14:00:37
你好 可以在20年報銷,按你單位財務制度執(zhí)行
2020-01-13 08:46:39
這個要是做費用對損益有影響就不行,金額大做固定資產,后續(xù)折舊攤銷可以稅前扣除,2019年需要做以前年度損益調整
2020-01-17 15:30:54
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