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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-16 10:22

計提的時候這個你做借xx成本 貸應(yīng)付職工薪酬了,你之前就分了吧?這個有數(shù)是表示沒有發(fā)

無言以對就別說不善言談 追問

2020-01-16 10:24

電腦賬錄入起初數(shù)的時候 就放到應(yīng)付職工薪酬了, 成本上沒體現(xiàn)

maize老師 解答

2020-01-16 10:24

那你咋出來的,咋出來貸方的,你之前沒有賬啊?

無言以對就別說不善言談 追問

2020-01-16 10:26

沒有,所以我說建立電腦賬,錄入的起初數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-01-16 10:27

沒有賬不需要輸入,你后續(xù)輸入科目就可以,

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相關(guān)問題討論
計提: 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 支付: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2018-06-01 13:56:12
你好,是真實發(fā)生的可以做成本處理
2022-04-12 13:11:29
所得稅是年度匯算清繳,建議年末的時候把之前預(yù)提沖回,不然應(yīng)付職工薪酬不好抹平。
2020-07-19 15:16:19
就是按實際發(fā)生工資的計提 數(shù)
2020-01-04 19:31:53
你好,把上個月的錯誤的憑證,沖掉,再做一筆正確的。
2019-09-18 09:45:08
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