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一
于2020-01-16 09:59 發(fā)布 ??1218次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-01-16 09:59
直接后期使用時,直接計入應付福利費處理。不沖銷不計提了?,F(xiàn)在福利費,是按發(fā)票入賬。
一 追問
2020-01-16 10:01
可以造冊發(fā)給取不需發(fā)票嗎
2020-01-16 10:02
可以造冊發(fā)給職工取不需發(fā)票嗎
江老師 解答
可以,但發(fā)現(xiàn)金金福利需要并入工資繳納個稅。
2020-01-16 10:05
現(xiàn)在經(jīng)營人員每月回家的路費報銷需在應付職工薪酬福利費中過一下嗎
2020-01-16 10:08
是的,這樣便于企業(yè)所得稅匯算清繳時數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,核算也是這樣的。
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老師應付福利費在07年以前就有的貸方余額,如何處理
答: 直接后期使用時,直接計入應付福利費處理。不沖銷不計提了。現(xiàn)在福利費,是按發(fā)票入賬。
福利沒有付出去,余額在貸方,賬怎么做平
答: 以后是不支付嗎 不支付的紅沖計提就可以 借管理費用-福利費負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我這個月出現(xiàn)應付福利費是借方余額,報表里怎么填
答: 你好,在期末應付職工薪酬按負數(shù)填寫
討論
2012年以前提取的職工福利費貸方余額,現(xiàn)在發(fā)生的福利費,我可以走借方嗎
以前的會計做賬,福利費沒有計提,直接借:應付福利費,貸:現(xiàn)金,余額又在貸方,現(xiàn)在我想把福利費沖平,怎么調(diào)整才合適?
應付福利費有貸方余額怎么辦,要結轉嗎?
老師,這個福利費,如果只是補計提這一筆分錄,余額不會平啊這個福利費,如果只是補計提這一筆分錄,余額不會平啊當時是手工賬,他啟用會計電算化的時候,余額就是在貸方的,現(xiàn)在計提,余額反而增加了以前的會計做賬,福利費沒有計提,直接借:應付福利費,貸:現(xiàn)金,余額又在貸方是正數(shù),如果我只是補提福利費,余額不減反增。
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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一 追問
2020-01-16 10:01
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2020-01-16 10:02
江老師 解答
2020-01-16 10:02
一 追問
2020-01-16 10:05
江老師 解答
2020-01-16 10:08