剛看木子老師的一般納稅人賬務(wù)處理課程,說到存貨最好按類別來(lái)設(shè)置明細(xì)科目,我在想怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
小葉子
于2020-01-15 21:47 發(fā)布 ??748次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2020-01-15 21:53
您是指結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何編制嗎?
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您是指結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何編制嗎?
2020-01-15 21:53:38

你好!分開開發(fā)票,工資折舊等費(fèi)用適當(dāng)增加
2016-11-01 08:33:29

同學(xué)你好,退回時(shí),借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),再銷售出去后,借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。
2021-10-31 15:44:32

同學(xué)你好,賬務(wù)上處理,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目核算。不能轉(zhuǎn)入成本的。
2021-11-06 17:24:49

借:應(yīng)收帳款
貸:營(yíng)業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷
借:營(yíng)業(yè)成本
應(yīng)繳稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)
貸:應(yīng)付賬款
2019-01-30 11:08:21
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