酒店行業(yè),這月報上月收入,發(fā)現(xiàn)增值稅開票數(shù)據(jù)大于實際收入,原因是因為外勤收銀為了收回應(yīng)收款開票,但是增值稅應(yīng)該怎么申報,之前這部分報了未開票收入的,
佘小會計
于2020-01-15 17:46 發(fā)布 ??1609次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-01-15 17:57
你好,同學。
你申報是按你的開票收入申報,即便是大于也是按開票收入申報處理的
相關(guān)問題討論

你好,同學。
你申報是按你的開票收入申報,即便是大于也是按開票收入申報處理的
2020-01-15 17:57:08

您好
開發(fā)票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
收款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
開具發(fā)票的當月發(fā)生納稅義務(wù) 次月申報期內(nèi)申報增值稅
2019-04-12 10:30:08

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-09-30 11:51:45

1、首先,根據(jù)客戶的要求,將票據(jù)審核合格后,準備開具發(fā)票;
2、申報增值稅時,可以采用“有票改計”的方式進行申報。首先,在稅控軟件上核定原有的無票收入,并增加新發(fā)票收入;
3、然后,在累計銷項應(yīng)稅額、累計進項應(yīng)稅額中,減去原有的無票收入,增加新發(fā)票收入;
4、最后,在增值稅申報表里,將無票收入申報為“零元整”,并開具發(fā)票內(nèi)容相應(yīng)變更,以確認收入的正確性;
此外,若是客戶要求報銷時不報稅,則需要采取“有票改無票”的方式,在稅控服務(wù)系統(tǒng)中將有票收入改成無票收入,以便最終申報“零元整”。
拓展知識:為了更好的管理增值稅,有些企業(yè)采用了稅控軟件,通過稅控軟件可以快速準確的進行增值稅管理,甚至可以進行全程記錄,快速準確地查詢稅務(wù)信息,以提高企業(yè)的稅務(wù)管理水平。
2023-03-01 18:30:47

你好
銷售額填寫43393.91-37693.2
其他的忽略
2020-07-03 12:09:24
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佘小會計 追問
2020-01-15 17:58
陳詩晗老師 解答
2020-01-15 18:01
佘小會計 追問
2020-01-15 18:06
陳詩晗老師 解答
2020-01-15 18:07