老師你好,請問我單位是供排水公司,公司購入原材料直接搶修用了,沒有做進(jìn)出庫,咋樣做賬務(wù)處理,會計(jì)分錄咋樣處理
藍(lán)雪花
于2020-01-15 16:35 發(fā)布 ??1833次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
2020-01-15 17:17
你好,同學(xué)。
借 Xxx維修費(fèi)用
貸 銀行存款
你直接計(jì)費(fèi)用
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你好,同學(xué)。
借 Xxx維修費(fèi)用
貸 銀行存款
你直接計(jì)費(fèi)用
2020-01-15 17:17:36

你好,是什么原因?qū)е碌膱?bào)廢,有賠償嗎??
2022-01-13 10:30:06

您好,研發(fā)所需要的原材料購買時(shí),借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得可抵扣的票據(jù),否則無此分錄),貸,銀行存款等科目。領(lǐng)用時(shí),借,研發(fā)支出-資本化支出-預(yù)料消耗,貸,原材料。
2020-07-14 02:02:46

借銀行存款1099044
固定資產(chǎn)
原材料
貸實(shí)收資本
2020-03-19 17:34:56

您好,1、借原材料500000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80000,貸銀行存款580000
2、借在途物資20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3200,貸銀行存款23200 借原材料20000,貸在途物資20000
3、暫估時(shí),借原材料30000,貸應(yīng)付賬款-暫估30000 收到發(fā)票時(shí),借原材料-30000,貸應(yīng)付賬款-暫估-30000 借原材料31000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4960,貸銀行存款35960
2022-03-07 22:27:36
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藍(lán)雪花 追問
2020-01-15 17:56
陳詩晗老師 解答
2020-01-15 17:59