
增值稅季度超九萬(wàn),有個(gè)480減免,那附加稅是按減免后的增值稅金額填還是減免前的增值稅金額填?
答: 增值稅減免了附加稅也就減免了
符合增值稅減免,申報(bào)附加稅時(shí),提示“第一行,存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0”,如何申報(bào)哦,謝謝,以前增值稅減免也沒遇到此類情況
答: 你好,如果月銷售額不超過10萬(wàn),季度銷售額不超過30萬(wàn)可以免征增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,我的報(bào)稅增值稅是40000,其中減免稅額是400,實(shí)際要繳納的增值稅是39600元,那附加稅我的申報(bào)依據(jù)是40000,還是39600
答: 你好,申報(bào)的是39600的呢
這個(gè)季度增值稅為0,為什么附加費(fèi)0申報(bào)提示,申報(bào)附加費(fèi)時(shí)第2行,存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0?申報(bào)不起?
減免增值稅分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入,那減免附加稅的分錄呢?
小微企業(yè)增值稅減免了,城建稅、教育附加、地方教育附加的計(jì)稅金額直接填0,還是填減免的增值稅,后面做減免調(diào)整

