
你好,我想問下我12月份的庫存暫估入庫了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我1月份除了把原來的暫估給沖銷,根據(jù)新的發(fā)票入賬外,之前暫估的成本怎么賬務(wù)處理呢?
答: 你好 你說的是結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎? 你發(fā)票與你之前暫估的成本是否有差異的
工程項目,去年估計的成本,在當(dāng)年成本的發(fā)票沒有回齊,今年成本發(fā)票來了,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好,可以估價入賬,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
服務(wù)成本發(fā)票來了,沒有付款,暫時不記入成本,怎樣賬務(wù)處理?
答: 你好,不做處理了。也不付款也不記成本。
20年的成本發(fā)票有問題,怎么做調(diào)整的賬務(wù)處理,是做在20年底,還是現(xiàn)在?如果做在20年底的話,那是不是20年年度財報和21年所有的賬務(wù)都需要修改?
老師,您好。我單位7月份收到成本發(fā)票普票一張,本月提供服務(wù)單位送來日期為10月的相同金額的普票,并且說明7月那張發(fā)票他們9月份沖紅了,請問我需要注意什么?如何賬務(wù)處理?
老師,去年開的發(fā)票,做了收入,并且暫估了成本。但是今年負(fù)數(shù)沖紅了,匯繳是也調(diào)減了,但是這個該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?


_LJN 追問
2020-01-15 11:02
meizi老師 解答
2020-01-15 11:06