請問我12月做年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅貸方余額為20。進(jìn)項稅借方余額2,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額20,那么我分錄怎么做才平
盛夏光年
于2020-01-15 10:11 發(fā)布 ??791次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-15 10:18
你這個銷項稅小于進(jìn)項稅借方余額和轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,不用交稅的,這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 2 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 18
相關(guān)問題討論

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進(jìn)項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52

這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進(jìn)項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
盛夏光年 追問
2020-01-15 10:31
盛夏光年 追問
2020-01-15 10:37
辜老師 解答
2020-01-15 10:48