
所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?
答: 當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí),申報(bào)主表匯總銷售額計(jì)算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計(jì)值存在誤差,按申報(bào)主表交稅后,“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余,如何處理?
答: 按差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月網(wǎng)上申報(bào)找不到增值稅申報(bào)表了,在要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-應(yīng)申報(bào)清冊(cè)(增值稅等)里申報(bào)可以嗎?
答: 一般在稅費(fèi)申報(bào)里面,


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2020-01-15 00:40
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2020-01-15 01:25
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