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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-14 19:55

你好
上個月開具發(fā)票,借;應收賬款    ,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本  , 貸;庫存商品
這個月紅沖,借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本
開具正確的發(fā)票,借;應收賬款    ,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本  , 貸;庫存商品

ぢ 瞇瞇眼兒。 追問

2020-01-14 19:58

就是把銷售的那筆分錄做相反的賬務處理,然后根據(jù)新的分錄在進行賬務處理是嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 19:59

你好,是的,是這樣的

ぢ 瞇瞇眼兒。 追問

2020-01-14 20:04

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-14 20:04

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 做原來藍字發(fā)票的負數(shù)分錄就可以了。
2019-12-24 15:17:52
同樣的沖銷之前的入賬分錄就可以
2019-07-08 15:59:07
1、紅字發(fā)票 借:應收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 2、借:庫存商品 根據(jù)當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時增加數(shù)量) 貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額) 跨年紅沖發(fā)票的賬務處理,先做一筆相同沖減掉之前的,然后做一筆當下開的正確的發(fā)票金額就可以了。
2019-04-15 09:05:28
你好 上個月開具發(fā)票,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品 這個月紅沖,借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 開具正確的發(fā)票,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-01-14 19:55:19
你是銷售方么,科目不變數(shù)字是負數(shù)
2019-04-24 13:43:40
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