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送心意

五條悟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-14 15:15

1.有收入(開票)時:

借:現(xiàn)金(銀行存款,應收帳款)

貸:主營業(yè)務收入

2.有技術(shù)成本方面:

借:主營業(yè)務成本

貸:現(xiàn)金(銀行存款,應付帳款)

3.費用:

借: 管理費用(營業(yè)費用,財務費用)

貸:現(xiàn)金(銀行存款,應付帳款)

4.計算稅金:

借:稅金及附加

貸:應交稅金-應交增值稅

應交稅金-應交城建稅 

應交稅金-應交教育費附加

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:23

10月份開發(fā)票給對方,11月份才收到錢哈

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:24

10月和11月這么做賬

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:25

你能把問題解答后,我送你心意嗎

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:26

說到做到

五條悟老師 解答

2020-01-14 15:26

你十一可以先放在應收賬款里面。十一月實際收到錢,沖應收賬款

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:29

是這樣啊,請你把整個做賬過程發(fā)過來好嗎

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:31

10月料工費要不要做庫存哈,再轉(zhuǎn)其它業(yè)務成本嗎?

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:33

還答不答嗎?

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:36

還答不答,你答的這點,我早就知道了呀?

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:37

你這點就是百度上粘貼來的呀?

五條悟老師 解答

2020-01-14 15:41

10月,你們開了發(fā)票,要確認收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
11月收到錢
借:銀行存款
貸:應收賬款
有技術(shù)成本,就同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本
貸:現(xiàn)金(銀行存款)

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:41

雖然只有2元錢,買糖吃都不夠,客戶體驗太差,進來了,還會跑出去的

五條悟老師 解答

2020-01-14 15:42

年底了,大家都忙,不可能時時在線。你要立馬得出答案,那是電腦機器人,謝謝!

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:45

你還答哈 請回答吧

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:49

老師好,主營業(yè)務成本怎么在11份里做哈

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:52

我把主營業(yè)務成本在10份里轉(zhuǎn)了,借,主營業(yè)務成本,貸,庫存商品。這樣不對嗎?老師

五條悟老師 解答

2020-01-14 15:53

您好,我前面可能沒寫清楚,是在十月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,十月確認收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:56

老師,能把10月份成本分錄寫一下嗎?

五條悟老師 解答

2020-01-14 16:09

借:生產(chǎn)成本
  貸:原材料
借:生產(chǎn)成本
  貸:應付職工薪酬
借:制造費用
  貸:應付職工薪酬
        銀行存款
借 : 生產(chǎn)成本
  貸 : 制造費用

借 : 庫存商品
  貸 : 生產(chǎn)成本

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 16:27

是技術(shù)服務費收入,要做完工庫存商品嗎?

五條悟老師 解答

2020-01-14 17:00

您好,技術(shù)服務收入不要做庫存商品

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 17:16

不做庫存商品,那完工后怎么做分錄哈,是11月收到錢,11月完工的

五條悟老師 解答

2020-01-14 17:27

你是在提供技術(shù)服務過程中涉及的材料費、人工費?

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 17:38

是的,10,11月份這些費用在哪個月歸集,歸集后不到庫存商品里,那到哪些科目里,分錄怎么做嗎?

五條悟老師 解答

2020-01-14 17:53

11月歸集
1.借:生產(chǎn)成本

 貸:應付職工薪酬
    
     原材料

以后
2.確認收入的時候:

借:銀行存款

貸:其他業(yè)務收入/主營業(yè)務收入


3.借:其他業(yè)務成本/主營業(yè)務成本

    貸:生產(chǎn)成本

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 17:59

那10月份的歸集成本已結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?

五條悟老師 解答

2020-01-15 10:10

那你就按照10月份的來吧。

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相關(guān)問題討論
您好,這個直接計入管理費用,這個就行
2024-01-09 21:38:07
1.有收入(開票)時: 借:現(xiàn)金(銀行存款,應收帳款) 貸:主營業(yè)務收入 2.有技術(shù)成本方面: 借:主營業(yè)務成本 貸:現(xiàn)金(銀行存款,應付帳款) 3.費用: 借: 管理費用(營業(yè)費用,財務費用) 貸:現(xiàn)金(銀行存款,應付帳款) 4.計算稅金: 借:稅金及附加 貸:應交稅金-應交增值稅 應交稅金-應交城建稅 應交稅金-應交教育費附加
2020-01-14 15:15:08
可以的,銷售采購相對應
2019-01-20 23:42:45
你好,一般計入管理費用即可
2020-06-03 23:30:48
你好,如果是日常企業(yè)軟件的技術(shù)服務費計入管理費用,如果是研發(fā)階段的技術(shù)服務費計入研發(fā)支出
2020-10-29 17:49:22
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