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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-14 11:30

你好,這個稅前扣除了嗎?

katy 追問

2020-01-14 11:35

18年已做虧損

郭老師 解答

2020-01-14 11:37

稅前扣除了沒有

katy 追問

2020-01-14 11:51

有扣除

郭老師 解答

2020-01-14 11:52

今年借應付賬款借管理費用負數。

katy 追問

2020-01-14 11:54

不用通過以前年度損益調整嗎?

郭老師 解答

2020-01-14 11:56

不需要啦,如果你通過以前年度損益調整,你得需要去調整,你匯算清交,你如果不調整匯算清交,在今年匯算清繳里面補上所得稅。

katy 追問

2020-01-14 12:01

麻煩寫一下完整的分錄,

郭老師 解答

2020-01-14 12:02

借應付賬款借管理費用負數。

katy 追問

2020-01-14 12:06

沒有貸啊,是借應付賬款1.5正數,借管理費用1.5負數嗎?

郭老師 解答

2020-01-14 12:12

借方負數就是貸方。

katy 追問

2020-01-14 12:23

哦,做的是反分錄沖銷的,對了那今年匯算清繳怎么補

郭老師 解答

2020-01-14 12:30

用你的正數費用沖就可以
你少抵扣

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相關問題討論
你好,這個稅前扣除了嗎?
2020-01-14 11:30:15
你好,這個處理方式沒有問題,請問您具體咨詢什么問題呢
2020-06-13 10:21:29
您好,錢哪去了?收到貨款不入銀行跟現金? 發(fā)工資也不是用銀行或現金發(fā)的? 這樣做的出神入化了??隙ú徽_了。
2017-01-24 19:45:31
您好,對的??梢赃@樣操作。
2017-10-10 18:30:53
同學你好 不對 應該是 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2021-03-03 09:03:09
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