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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-14 10:41

這個正常是貸方余額,你看一下,為什么會形成借方余額。

千與千尋 追問

2020-01-14 10:44

看錯了,是貸方余額,需要處理嗎?一直放著?

江老師 解答

2020-01-14 10:46

具體的年末分錄賬務(wù)處理是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
另外需要寫的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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相關(guān)問題討論
這個正常是貸方余額,你看一下,為什么會形成借方余額。
2020-01-14 10:41:49
進項稅額轉(zhuǎn)出不會是借方余額,應(yīng)該是貸方余額吧。 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-01-14 10:41:23
需要看具體的題目,才能解釋清楚
2017-11-01 13:43:38
同學(xué),你好,轉(zhuǎn)出到成本或者費用,根據(jù)發(fā)票的性質(zhì)
2020-05-21 20:55:54
借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 ,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-08-22 11:35:17
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