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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-13 23:41

您好
可以開具不含稅銷售額=55306/0.13=425430.77
價(jià)稅合計(jì)金額=55306/0.13*(1+0.13)=480736.77
銷項(xiàng)稅額=480736.77/(1+0.13)*0.13=55306 進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)不繳納增值稅也不留抵

?阿玲 追問

2020-01-14 08:51

老師您好,我還是不會(huì)算價(jià)稅合計(jì)金額=55306/0.13=42543077
425430.77*(1 0.13)=4309613.7
老師括號(hào)里的公式我還是不會(huì)算?你可以再教教我好嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-14 09:11

不含稅金額=增值稅稅額/增值稅稅率 
價(jià)稅合計(jì)金額=不含稅金額*(1+增值稅稅率)

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您好 可以開具不含稅銷售額=55306/0.13=425430.77 價(jià)稅合計(jì)金額=55306/0.13*(1+0.13)=480736.77 銷項(xiàng)稅額=480736.77/(1+0.13)*0.13=55306 進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)不繳納增值稅也不留抵
2020-01-13 23:41:36
同學(xué)您好,比如您的稅負(fù)率是2%,進(jìn)項(xiàng)稅額是10000,您可以設(shè)置不含稅銷售額是X,那應(yīng)交增值稅的稅額就是X*2%,您是13%稅率的,那銷項(xiàng)稅額就是13%*X,應(yīng)交增值稅稅額就是13%*X-10000=X*2%,,根據(jù)這個(gè)算出X就可以了
2021-07-11 15:55:11
不對(duì),增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)/不含稅銷售額*100%
2018-03-27 22:22:06
銷售稅=500*17%=85萬 (85-進(jìn)項(xiàng)稅)/500=4%,進(jìn)項(xiàng)稅=65萬 已有50萬還差15萬進(jìn)項(xiàng)稅額
2016-12-21 15:28:54
你好!按發(fā)票上面的稅額來。
2017-09-08 11:52:39
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