
11月我做了一單代開發(fā)票的而已銀行已經(jīng)劃扣的稅費(fèi)但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去申報(bào)時(shí)網(wǎng)上已經(jīng)顯示預(yù)繳納了這筆稅,我11月又做了計(jì)提稅金及附加,也轉(zhuǎn)出了未交增值稅,我系統(tǒng)的帳,跟申報(bào)的稅金不一致,還有一筆35.9元的已經(jīng)交的稅我沒有上圖片
答: 按申報(bào)繳納增值稅這個(gè)去做分錄,你這個(gè)為啥不一樣 你收入做對(duì)么?
老師,從國稅代開的發(fā)票,代交的稅費(fèi)有增值稅,稅金及附加,增值稅直接做應(yīng)交增值稅---未交稅金?稅費(fèi)附加需要計(jì)提嗎?
答: 你好,增值稅通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算 附加稅需要計(jì)提的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月計(jì)提的應(yīng)交增值稅金--未交增值稅,算不算應(yīng)交稅金及附加稅金里。利潤表中的稅金及附加這塊
答: 你好,這個(gè)不屬于附加稅 金。增值稅屬于價(jià)外稅

