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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-13 17:06

收到發(fā)票,借勞務成本負數(shù),貸應付賬款負數(shù),然后借勞務成本貸應付賬款
結轉(zhuǎn)的分錄對。

蒂菲娜 追問

2020-01-13 17:09

支付勞務費的分錄對嗎

蒂菲娜 追問

2020-01-13 17:11

意思是收到發(fā)票后要做兩筆分錄

郭老師 解答

2020-01-13 17:13

你好,分錄可以這么做的。

郭老師 解答

2020-01-13 17:13

收到發(fā)票需要紅沖你的暫估,然后做發(fā)票的。

蒂菲娜 追問

2020-01-13 17:17

支付勞務費分錄是:借勞務成本一人工,貸:銀行存款,結轉(zhuǎn)時:主營業(yè)務成本一人工,貸:勞務成本一人工,那收到勞務公司的發(fā)票了這筆分錄要怎么做

郭老師 解答

2020-01-13 17:20

紅沖上面的分錄,然后再做一遍發(fā)票的。

蒂菲娜 追問

2020-01-13 17:32

我們的發(fā)票基本上都是抵扣時才認證入賬的,是不是到時抵扣時再做這筆分錄

郭老師 解答

2020-01-13 17:36

發(fā)票到了,你就可以做賬。沒認證的進項可以記待認證。

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相關問題討論
您好,理論上建筑公司要按完工百分比確認成本的,你看你們有沒有工程施工合同成本和工程結算科目。
2020-01-13 17:45:05
收到發(fā)票,借勞務成本負數(shù),貸應付賬款負數(shù),然后借勞務成本貸應付賬款 結轉(zhuǎn)的分錄對。
2020-01-13 17:06:54
這個做勞務成本下面,這個工程施工下面
2020-04-10 16:56:28
同學你好,暫估時貸方做應付,發(fā)票到時借待抵扣進項
2021-01-18 10:03:03
你好 代購是具體什么業(yè)務 是你建筑公司的固定資產(chǎn)嗎
2020-02-27 18:08:08
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