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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 16:47

你好,如果你們是獨(dú)立核算的公司,只能按招待費(fèi)處理。

小白 追問

2020-01-13 19:45

那這張火車票也不能加計(jì)扣除了?

QQ老師 解答

2020-01-13 19:47

你好!是的不可以抵扣

小白 追問

2020-01-13 21:08

老師我們是銷售酒的,有個(gè)股東撤資!但是要從我們這借一部分酒走!金額大概60萬左右!回頭還要還回來!有領(lǐng)導(dǎo)的簽字單!那這種會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是借:其他應(yīng)收款:股東  貸:庫(kù)存商品

QQ老師 解答

2020-01-13 22:58

你好!以后是還錢還是還貨

小白 追問

2020-01-14 03:45

暫時(shí)問領(lǐng)導(dǎo)說是還貨,還錢和還貨還不一樣處理?

QQ老師 解答

2020-01-14 06:36

你好!還錢一般要按銷售處理的

小白 追問

2020-01-14 15:09

但問領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在說后面會(huì)還還貨!那我現(xiàn)在就只能先做其他應(yīng)收款:股東  貸:庫(kù)存商品吧?

QQ老師 解答

2020-01-14 15:31

你好!還貨是可以的

小白 追問

2020-01-14 15:33

老師那如果到時(shí)候又變成還錢的話!我做銷售的話!分錄怎么做?

QQ老師 解答

2020-01-14 15:49

原分錄紅字沖回,按銷售做就可以

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你好,如果你們是獨(dú)立核算的公司,只能按招待費(fèi)處理。
2020-01-13 16:47:42
你好,按規(guī)定是不可以的
2016-07-02 11:42:36
你好, 借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-03-30 10:49:21
借;勞務(wù)成本等科目 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2017-12-25 14:20:44
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
2018-12-28 11:03:56
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